校財函字〔2014〕10號
根據《工業和信息化部辦公廳關於開展科研經費使用情況監督檢查工作的通知》(工信廳財函〔2014〕309號)文件精神,學校科學技術研究院、財務處和審計處已聯合開展了科研經費管理情況的自查自糾工作。為進一步規範學校科研經費管理🦯📄,提高資金使用效益🌷,學校決定進一步開展科研經費管理使用的自查自糾和重點檢查,現將有關事項通知如下🧓🧑🏿💼:
一、檢查目的
通過檢查🥤🏊🏿♀️,幫助各單位和科研人員提高科研經費管理水平和財經法規意識⬆️📘,防範和減少違規違紀現象發生💍,提高科研經費使用效益,保護科研人員的積極性👰🏼♀️🙎🏿♀️、創造性,促進科研事業的健康發展。
二、檢查範圍
各單位及項目組(以下簡稱“各單位”)2012年至2014年10月承擔的(以經費到賬為準)國家級、省級♦️✶、市級、區級等各級各類科研項目(課題)經費✊。
三🤦🏃🏻➡️、檢查方法
(一)自查🌖、抽查相結合🚼。各單位先行組織自查,自查面要達到100%😨👨🏻⚖️;學校相關意昂3將聯合組織抽查🏌🏽。
(二)邊查邊改👩🦰,以查促改。各單位對自查和抽查過程中發現的問題要及時進行整改,並深入剖析原因💇🏿,強化管理。
四、檢查內容
本次監督檢查內容主要包括:項目管理、預算管理、支出管理等(具體內容見附件1)。
五、實施步驟
(一)自查自糾
自查自糾階段延長至2014年10月31日🕯。各單位要高度重視,將科研經費管理工作作為加強黨風廉政建設的重要抓手,切實加強組織領導🦶🏿♓️,統籌協調📎、分工協作,按照本通知要求,全面深入開展自查自糾工作🤟🏿,自查面必須達到100%🛻,發現問題及時糾正🎺,如實上報。
自查自糾工作結束後,各單位應填報自查自糾總結報告(格式見附件2),由學院(或單位)收集匯總後形成本學院(或單位)的總結報告並於10月31日前將紙質材料交至辦公樓220房間1號窗口👷🏼♂️、電子版發送至lorean0865@aliyun.com👩🏽🏭,紙質材料需單位負責人簽字並加蓋單位公章👩🏽🍼。
(二)重點檢查
學校相關意昂3對各單位報送的總結報告進行匯總整理,並組織進行重點檢查。重點檢查覆蓋全校所有學院,具體檢查單位、項目負責人及時間另行通知。
(三)整改落實
1.對自查自糾發現的問題,各單位應主動匯報並有針對性地製定整改措施,落實整改責任🏂🧎♂️➡️,確保整改到位;所涉及違規資金應及時全額上繳,統一處理;不符合縱向科研經費管理辦法的支出應進行調賬處理↔️;
2.對重點檢查發現的問題,學校將按有關規定,追究有關責任人員的責任,構成犯罪的🪐,移交司法機關依法追究刑事責任。
六、聯系人及電話
科學技術研究院:李玉彬 010-82315877
財務處:羅林 010-82317874
審計處:劉斐 010-82339037
附件:1.科研經費管理情況監督檢查內容細目表
2.單位科研經費管理情況自查自糾總結報告格式
科學技術研究院 財務處 審計處
2014年10月21日